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注册资金和实收资本不一致怎么建账注册资本和实收资本不一致的账务处理

武飞扬头像
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知行礼动

大家好,今日小百来聊聊一篇关于注册资金与实收资本不一致怎么建账,注册资本和实收资本不一致的账务处理的文章,现在让我们往下看看吧!

1、如果你们是分期到资的,按实际收到的资本做实收资本,如果你是按500万记账的。

2、那多出来的400万你挂在什么科目?红字冲销即可。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

这篇好文章是转载于:知行礼动

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